[索引号] | 11610829016092149K/2020-00010 | [ 主题分类 ] | 其他 |
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[ 发布机构 ] | 吴堡县司法局 | [ 发文日期 ] | 2020-07-21 |
[ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | |
[ 名 称 ] | 吴堡县司法局2020年部门综合预算 |
目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
(具体部门预算公开报表)
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
县司法局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于司法工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对司法工作的集中统一领导。主要职责是:
(一)贯彻党和国家的司法行政工作的方针、政策和法律、法规;拟订全县司法行政工作中长期发展规划和年度计划并组织实施。
(二)拟订全县法制宣传和普法规划并组织实施,指导协 调全县广泛开展地方基层、行业依法治理和法治宣传教育工作。
(三)审查、修改各部门报送县政府的规范性文件、组织起草本级政府重要的规范性文件;组织指导县政府各部门开展行政执法活动;承办县政府的行政复议、行政赔偿工作;受县政府委托、办理县政府的应诉案件和其他法律事务;负责县政府各部门、各镇(街道)行政执法责任制、评议考核制、执法公示制的推行工作;依法监督本县行政区域内的行政执法活动,承担对行政处罚和行政复议活动监督检查的具体工作;负责政府系统行政执法人员的培训工作。
(四)指导基层司法所建设工作;指导基层司法所开展法治宣传、人民调解、基层法律服务等工作。
(五)指导管理刑满释放人员的安置帮教工作和社区矫正工作。
(六)监督管理全县公证工作、律师工作和法律援助工作,监督管理全县法律服务市场工作。
(七)审查、修改各部门报送的规范性文件;组织指导县政府各部门开展行政执法活动
(八)指导全县司法行政系统队伍建设和思想作风、工作作风建设。
(九)完成县委、县政府和县委全面依法治县委员会交办的其他任务。
二、2020年年度部门工作任务
(一)全面完成“七五”普法任务,做好迎检工作,精心谋划“八五”普法规划。持续深入推进法治宣传教育。进一步落实“谁执法谁普法”普法责任制,开展“法律九进”宣传活动。加大“法律明白人”培育覆盖面,坚持扶贫与扶智相结合,助力打赢脱贫攻坚战。健全扫黑除恶专项斗争长效机制。
(二)强化公共法律服务体系建设,规范“一村(社区)一法律顾问”工作。推进公共法律服务实体、热线、网络三大平台融合发展。推进“法律援助惠民生”活动,畅通援助通道,做到应援尽援。
(三)完善党领导法治建设的制度机制,加快法治建设步伐。
(四)健全乡村矛盾纠纷调处化解机制,开展新时代“枫桥经验”,完善调解、仲裁、行政裁决、行政复议、诉讼等有机衔接、相互配合的多元纠纷解决机制。
(五)推进社区矫正和安置帮教工作规范化。加大对社区矫正法的学习、宣传和培训力度,全力抓好社区矫正法的贯彻落实。做好社区矫正对象监管工作,加大执法检查和监督力度,强化重点人员管控,最大限度减少不稳定因素,社区服刑人员再犯罪率低于0.2%。
(六)持续推进司法所规范化建设,重点解决司法所办公业务用房和人员配备情况。抓好新司法所长法治业务培训。
(七)开展法治政府示范创建活动,树立新时代法治政府建设新标杆,全面提升法治政府建设质量水平。从行政执法源头、过程、结果等关键环节入手,全面贯彻执法公示、执法全过程记录和重大执法决定法制审核制度。深化行政复议体制改革,规范行政复议办案流程,完善重大疑难案件集体研讨制度,努力提升办案质量和效率。加强规范性文件备案审查,确保规范性文件质量。
(八)健全完善市场经济法律规范,清理妨碍市场竞争的制度规范。深化“放管服”改革,加大证明事项清理和减证便民力度。
(九)及时完成县委、县政府交办的其它各项任务。
三、部门预算单位构成
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个,包括:法律援助中心,公证处,律师事务所。
序号 |
单位名称 |
拟变动情况 |
1 |
司法局本级(机关) |
无 |
2 |
法律援助中心 |
无 |
3 |
公证处 |
无 |
4 |
律师事务所 |
无 |
四、部门人员情况说明
截至2019年底,本部门人员编制26人,其中行政编制11人、事业编制15人;实有人员30人,其中行政13人、事业17人,行政离退休人员12人,事业离退休人员4人。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
本单位根据综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入385.31万元,其中一般公共预算拨款收入385.31万元、政府性基金拨款收入0万元,2020年本部门预算收入较上年减少38.42万元,主要原因是业务经费调整;2020年本部门预算支出385.31万元,其中一般公共预算拨款支出385.31万元、政府性基金拨款支出0万元,2020年本部门预算支出较上年减少38.42万元,主要原因是业务经费调整。
(二)财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款收入385.31万元,其中一般公共预算拨款收入385.31万元、政府性基金拨款收入0万元,2020年本部门财政拨款收入较上年减少38.42万元,主要原因是业务经费调整;2020年本部门财政拨款支出385.31万元,其中一般公共预算拨款支出385.31万元、政府性基金拨款支出0万元,2020年本部门财政拨款支出较上年减少38.42万元,主要原因是业务经费调整。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出385.31万元,较上年减少38.42万元,主要原因是业务经费调整。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出385.31万元,其中:
(1)行政运行203.1万元,较上年减少27.63万元,原因是人员变动;
(2)事业运行99.85万元,较上年增加0.85万元,原因是工资变动;
(3)一般公共支出82.36万元,较上年减少11.64万元,原因是业务变动;
3.支出按经济科目分类的明细情况。
(1)2020年本部门当年一般公共预算支出385.31万元,其中:
工资福利支出331.48万元,较上年增加46.72万元,原因是工资变动;
商品和服务支出33.07万元,较上年减少11.9万元,原因是人员变动,业务变动;
专项业务支出20.76万元,较上年减少73.24万元,原因是业务经费调整;
(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出385.31万元,其中:
工资福利支出331.48万元,较上年增加46.72万元,原因是工资变动;
商品和服务支出33.07万元,较上年减少11.9万元,原因是人员变动,业务变动。
4.2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
对于部门2019年结转的一般公共预算拨款支出应予以说明。
本部门2019年结转的一般公共预算拨款支出423.73万元编入2020年部门综合预算执行,较上年减少38.42万元,原因是业务经费调整。
(1)按功能支出分类:
行政运行203.1万元,较上年减少27.63万元,原因是人员变动;
事业运行99.85万元,较上年增加0.85万元,原因是工资变动;
一般公共支出82.36万元,较上年减少11.64万元,原因是业务变动;
(2)按政府预算支出经济分类:
工资福利支出331.48万元,较上年增加46.72万元,原因是工资变动;
商品和服务支出33.07万元,较上年减少11.9万元,原因是人员变动,业务变动。
专项业务支出20.76万元,较上年减少73.24万元,原因是业务经费调整。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。
(四)政府性基金预算支出情况。
1.当年政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支。
2.上年结转政府性基金预算支出情况。
本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
2020年本部门当年国有资本经营预算拨款收支2.76万元,较上年增加2.76万元,主要原因是财政云设备购置。
本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3万元,较上年减少0.3万元9%,减少的主要原因是2020年无公务接待费。其中:公务接待费0万元,较上年减少0.3万元9%,减少主要原因是2020年无公务接待费;公务用车运行维护费3万元,较上年增加(减少)0万元,增加(减少)的主要原因是无变动;公务用车购置费0万元,较上年增加(减少)0万元(X%),增加(减少)的主要原因是无购置。
2020年本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元,较上年增加(减少)0万元0,增加(减少)的主要原因无会议费。
2020年本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元,较上年增加(减少)0万元,增加(减少)的主要原因无培训费。
本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2019年底,本部门所属预算单位共有车辆1辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
本部门2020年无政府采购预算,并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款385.31万元,当年政府性基金预算拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元。
本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排385.31万元,较上年减少38.42万元,主要原因是业务经费调整。
本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
机关运行经费为必须解释的专业名词,其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。
1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
第四部分 公开报表
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